3月18日,我校召开了2024年内部审计联席会议。会议由校长李大兴主持,党委委员、纪委书记陈统铭,党委委员、组织部部长朱剑出席了会议。
会议组织学习了《浙江省审计条例》,审定了学校2023年内部审计工作总结和2024年工作计划,听取并研究了2023年审计查出的问题整改落实情况。会上陈统铭表示,2024年审计划整体安排科学,围绕学校重点工作。强调要对2023年审计发现的问题整改持续加强审计整改跟踪督促检查,强化结果应用。
李大兴对内审工作提出了几点要求:一是坚持党的领导,依法履责尽职。认真学习领会习近平总书记关于审计工作的重要讲话和重要指示批示精神,学习贯彻《浙江省审计条例》《浙江省内部审计工作规定》,进一步提高内审工作的自觉性和政策水平;二是深化整改落实,提升经济监督实效。内审机构要定期开展“问题整改回头看”,确保整改工作得到落实;三是锤炼工作作风,建设高素质的审计队伍。要加强作风建设,开展业务学习,掌握先进的审计方法,着力提升审计人员的自身素质,推动学校治理水平和治理能力现代化。
办公室(外事办公室)、纪检监察室、人事处(教师工作部)、计划财务处负责人及相关人员参加了会议。