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我校召开2023年内部审计联席会议

2023-03-10 09:02:00访问次数:1218

3月9日,我校召开了2023年内部审计联席会议。会议由校长李大兴主持,党委委员、纪委书记陈统铭,党委委员、组织部部长朱剑出席了会议。

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会议审定了学校2022年内部审计工作总结和2023年工作计划,听取并研究了2022年审计查出的问题整改落实情况。会上,纪委书记陈统铭表示,全力支持内部审计工作,要求纪检监察室全力配合内审工作,协同做好审计查出问题的整改落实,认真做好审计查出问题的线索移交工作。

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李大兴校长就内审工作提出了几点要求:一是提高政治站位,严格依法审计。内审是强化单位内部控制的重要手段,是审计监督体系的重要组成部分,要充分认识到内部审计的重要性。认真学习领会上级文件精神,作为依法审计的基本遵循;二是强化履职担当,抓好整改落实。明确内审机构及人员的职责,谋划好年度审计计划,并依法依规落实审计问题整改;三是改革攻坚,推动内审数字化建设。审计整改数字化和审计结果运用数字化是审计数字化的重要方面,要积极推进我校内部审计的数字化建设。

办公室(外事办公室)、纪检监察室、人事处(教师发展中心)、计划财务处负责人及相关人员参加了会议。